平成21年度 平成20年度 平成19年度 平成18年度 平成17年度
科 目 |
一般会計 |
法人会計 |
蜂蜜販売特別会計 |
貸不動産特別会計 |
合 計 |
| A一般正味財産増減の部 | |||||
| 1.経常増減の部 | |||||
| (1)経常収益 | |||||
| a基本財産運用益 | 41,649,362 | 212,020 | 41,861,382 | ||
| b特定資産運用益 | 6,983,840 | 6,983,840 | |||
| c会費収入 | 114,000 | 114,000 | |||
| d受取補助金等 | 913,536 | ||||
| e事業収入 | 1,118,150 | 447,000 | 245,500 | 1,810,650 | |
| f受取寄付金 | 10,000 | 10,000 | |||
| g雑収益 | 703,765 | 703,765 | |||
| h他会計からの繰入額 | 33,682 | 43,331 | 77,013 | ||
| 経常収益計 | 51,526,335 | 212,020 | 490,331 | 245,500 | 52,474,186 |
| (2)経常費用 | |||||
| a事業費 | 29,963,111 | 304,318 | 168,487 | 30,435,916 | |
| b管理費 | 18,872,831 | 212,020 | 19,084,851 | ||
| c他会計への繰出額 | 0 | 77,013 | 77,013 | ||
| 経常費用合計 | 48,835,942 | 212,020 | 304,318 | 245,500 | 49,597,780 |
| 当期経常増減額 | 2,690,393 | 0 | 186,013 | 0 | 2,876,406 |
| 2.経常外増減の部 | |||||
| (1)経常外収益 | |||||
| a特定資産評価益 | 609,384 | 609,384 | |||
| b過年度分修正益 | 10,670,037 | 10,670,037 | |||
| 経常外収益合計 | 11,279,421 | 0 | 0 | 0 | 11,279,421 |
| (2)経常外費用 | |||||
| a基本財産評価損 | 0 | 0 | |||
| b特定資産評価損 | 0 | 0 | |||
| c固定資産除却損 | 0 | 0 | |||
| d過年度分修正損 | 904,020 | 904,020 | |||
| 経常外費用合計 | 904,020 | 904,020 | |||
| 当期経常外増減額 | 10,375,401 | 0 | 0 | 0 | 10,375,401 |
| 一般正味財産期首残高 | 170,934,895 | 0 | 0 | 0 | 170,934,895 |
| 一般正味財産期末残高 | 184,000,689 | 0 | 186,013 | 0 | 184,186,702 |
| B指定正味財産増減の部 | |||||
| 基本財産評価益 | 5,528,348 | 5,528,348 | |||
| 基本財産評価損 | 7,321,890 | ||||
| 寄付建物振替額 | 913,536 | ||||
| 当期指定正味財産増減額 | △ 2,707,078 | 0 | 0 | 0 | △ 2,707,078 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,415,500,118 | 0 | 0 | 0 | 1,415,500,118 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,412,793,040 | 0 | 0 | 0 | 1,412,793,040 |
| C正味財産期末残高 | 1,596,793,729 | 0 | 186,013 | 0 | 1,596,979,742 |
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科 目 |
金 額 |
|
|
一 一般正味財産増減の部 |
|
|
|
1 経常増減の部 |
||
|
経常収益 |
51,417,899 |
|
|
経常費用 |
44,159,306 |
|
|
当期経常増減額 |
7,258,594 |
|
|
2 経常外増減の部 |
||
|
経常外収益 |
0 |
|
|
経常外費用 |
1,059,109 |
|
|
当期経常外増減額 |
△1,059,109 |
|
|
当期一般正味財産増減額 |
6,199,485 |
|
|
一般正味財産期首残高 |
164,735,410 |
|
|
一般正味財産期末残高 |
170,934,895 |
|
|
二 指定正味財産増減の部 |
|
|
|
1 基本財産評価益 |
956,664 |
|
|
2 基本財産評価損 |
14,547,938 |
|
|
当期指定正味財産増減額 |
△13,591,274 |
|
|
指定正味財産期首残高 |
1,429,091,392 |
|
|
指定正味財産期末残高 |
1,415,500,118 |
|
|
|
||
|
正味財産期末残高 |
1,586,435,013 |
|
|
|
||
|
科 目 |
金 額 |
|
|
一 一般正味財産増減の部 |
|
|
|
1 経常増減の部 |
||
|
経常収益 |
51,651,289 |
|
|
経常費用 |
47,588,701 |
|
|
当期経常増減額 |
4,062,588 |
|
|
2 経常外増減の部 |
||
|
経常外収益 |
777,500 |
|
|
経常外費用 |
4,474,599 |
|
|
当期経常外増減額 |
△3,697,099 |
|
|
当期一般正味財産増減額 |
365,489 |
|
|
一般正味財産期首残高 |
164,369,921 |
|
|
一般正味財産期末残高 |
164,735,410 |
|
|
二 指定正味財産増減の部 |
|
|
|
1 基本財産評価益 |
12,411,245 |
|
|
2 基本財産評価損 |
3,279,743 |
|
|
当期指定正味財産増減額 |
9,131,502 |
|
|
指定正味財産期首残高 |
1,419,959,890 |
|
|
指定正味財産期末残高 |
1,429,091,392 |
|
|
|
||
|
正味財産期末残高 |
1,593,826,802 |
|
|
|
||
|
科 目 |
金 額 |
|
|
一 増加原因の部 |
|
|
|
1 当期収入(前期繰越金除) |
50,101,663 |
|
|
合 計 |
50,101,663 |
|
|
二 減少原因の部 |
|
|
|
1 当期支出 |
45,542,546 |
|
|
2 財源調整積立金取崩(取崩-積立) |
△100,000 |
|
|
合 計 |
45,442,546 |
|
|
|
||
|
当期正味財産増加額 |
|
4,659,117 |
|
前期繰越正味財産額 |
|
1,557,121,729 |
|
期末正味財産合計額 |
|
1,561,780,846 |
|
科 目 |
金 額 |
|
|
一 増加原因の部 |
|
|
|
1 当期収入(前期繰越金除) |
47,854,341 |
|
|
合 計 |
47,854,341 |
|
|
二 減少原因の部 |
|
|
|
1 当期支出 |
46,648,368 |
|
|
2 財源調整積立金取崩(取崩-積立) |
1,057,000 |
|
|
合 計 |
47,705,368 |
|
|
|
||
|
当期正味財産増加額 |
|
148,973 |
|
前期繰越正味財産額 |
|
1,556,972,756 |
|
期末正味財産合計額 |
|
1,557,121,729 |